LG화학, 2분기 경영실적 발표
2019.07.24■ 2분기 경영실적
□ 매출액 : 7조 1,774억원 (전분기 대비 8.1% 증가)
□ 영업이익 : 2,675억원 (전분기 대비 2.9% 감소)
■ 2분기 실적 분석
□ 석유화학부문 시황 악화 및 T/A(대정비) 영향, 전지부문 비경상 손실 등 일회성 비용으로 영업이익 감소
■ COO(최고운영책임자) 정호영 사장, "3분기는 일회성 비용 부담이 대부분 해소되고, 생산 안정화 및 매출 증대로 실적 개선 전망"
LG화학이 올해 2분기에 ▲매출액 7조 1,774억원 ▲영업이익 2,675억원 ▲순이익 839억원의 경영실적을 달성했다고 24일 발표했다.
매출은 전분기 대비 8.1% 증가했으나 영업이익은 전분기 대비 2.9% 감소한 실적이다.
이와 관련 LG화학 COO(최고운영책임자) 정호영 사장은 "석유화학부문의 시황 악화와 T/A(대정비) 영향, 전지부문의 비경상 손실 등 일회성 비용의 영향으로 영업이익이 감소했다"며,
"3분기에는 일회성 비용 부담이 대부분 해소되고, ▲석유화학부문의 고부가 제품 증설 물량 가동 효과 ▲전지부문의 매출 증대 및 생산 안정화로 전반적인 실적 개선이 예상된다"고 밝혔다.
사업부문별 구체적인 2분기 실적 및 3분기 전망을 살펴보면,
석유화학부문은 매출 3조9,364억원, 영업이익 3,822억원을 기록했다. ▲원재료 가격 상승 및 주요 제품 수요 부진에 따른 스프레드 악화 ▲대산공장 T/A(대정비) 등 일회성 비용 발생으로 전분기 대비 영업이익이 소폭 감소했다.
3분기는 ▲주요 제품의 스프레드 약세가 당분간 지속 전망되나, 추가 하락 가능성은 제한적이고 ▲고부가 제품 수익성 견조 및 증설 Capa 본격 가동 효과가 기대된다.
전지부문은 매출 2조 94억원, 영업손실 1,280억원을 기록했다. ▲자동차전지 대규모 투자로 인한 고정비 증가, 신규 생산라인의 수율 안정화 지연 ▲ESS사업 비경상 손실 등으로 영업이익은 적자를 기록했다.
3분기는 전 사업 분야에서 매출 증대 및 신규 생산라인의 안정화로 수익성이 회복될 것으로 전망된다.
첨단소재부문은 매출 1조 2,535억원, 영업이익 190억원을 기록했다. IT소재 출하 증가 등으로 전분기 대비 매출 및 수익성이 소폭 개선됐다. 3분기는 자동차 및 IT소재 출하 증가로 매출 성장이 예상된다.
생명과학부문은 매출 1,540억원, 영업이익 109억원을 기록했으며, 자회사인 팜한농은 매출 1,696억원, 영업이익 91억원을 기록했다.
■ LG화학 2분기 실적 (단위: 억원)
|
’19. 2Q |
’18. 2Q |
전년동기대비 증감률 |
’19. 1Q |
전분기대비 증감률 |
매 출 액 |
71,774 |
70,519 |
1.8% |
66,391 |
8.1% |
영업이익 |
2,675 |
7,033 |
△62.0% |
2,754 |
△2.9% |